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阳城煤电招投标管理工作在集团专项审计中未发现违规行为

2016-08-20 职责导出:集團企业

8月15日,由集团公司审计部、财务部、企管部、综合办人员组成的审计组对阳城煤电的招投标管理及合同管理等工作开展情况进行了专项审计。

本次审计工作的主要内容是:招标的程序是否规范、内容是否完善、方式是否合规等。着重对机电外修、设备购置、工程建设等是否存在违规招标、拆分招标、未经研究自行采购等行为进行审查。经审查,该矿开展的自查情况符合集团公司专项审计的有关要求,招标过程符合相关的招投标管理规定,未发现违规行为。

内部审计组符合要求该矿持续来执行好多种招出价处理技巧,要严中标的的流程,制约实际操作,按的的流程设定的时段提报申请办理、建立中标文本、上线公告信息、开评标,要严防控常见违标、串标等现状的时有发生。

 

                                                   ■ 阳城煤电  马永刚

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