7月13日至14日,集团公司审计部、财务部、企管部、物资部相关负责人一行5人对物资公司进行了为期两天的专项审计工作。审计小组重点对物资公司2016年上半年财务收支情况、会计凭证及重要资金往来、采购合同签订执行情况、对外贸易合同签订、招议标程序执行情况等,进行了严格审计把关。
13日上午9时,审计工作正式开始,分两组同步进行,审计部和财务部对物资公司2016年上半年财务会计各类凭证、应收票据等进行逐项查阅,详细查证了物资公司基本财务情况及重要资金往来;企管部和物资部对2015年12月份和2016年上半年采购合同电子档案及纸质档案进行查阅。在两天的审计工作中,每名审计人员认真仔细核对每张票据,逐一盘点,仔细查看每份合同,及时和物资公司对口部门责任人对接,将检查出的问题快速落实并解决。
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